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    审计干部廉洁自律心得体会()

    时间:2020-09-12 08:31:11 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

      审计干部廉洁自律心得体会(2篇)

     ?审计干部廉洁自律心得体会(范文一)

      《中国共产党廉洁自律准则》是中国共产党执政以来第一部坚持正面倡导、面向全体党员的规范全党廉洁自律工作的重要基础性法规,是对党章规定的具体化,体现了从严治党的要求。《准则》虽然只有短短的八句话,但是却从道德情操的层面对全体党员和党员领导干部提出了更高的要求。

      历史和现实经验都表明,一个政党如果不坚决反对和预防腐败,不加强廉洁自律和拒腐防变工作,就有丧失执政地位的可能,就有可能走向自我毁灭的道路。历史上无数活生生的例子都可以证明这一点。抗战胜利后,作为执政党的国民党还是有一定民望的,可是随着派往各地的接收大员利用职务之便大行腐败之能事,抢夺民财,大搞“五子登科”,被人民称为“劫收大员”。结果不到三年的时间就完全丧失了政权。苏共拥有20万党员时夺取了政权,拥有200万党员时打败了希特勒,而到拥有2000万党员时却失去了政权,其教训十分沉痛。其中一个重要原因就是苏共放松了对其自身的要求,听任腐败滋长蔓延,甚至国家领导人将一些腐败行为合法化。历史的经验证明廉洁自律、拒腐防变是一个政党永葆活力、始终获得人民拥护的重要保证,是党提高执政能力、巩固执政地位的重要举措。

      作为一名审计工作者,廉洁自律更是我们平时工作时的“护身符”。审计工作的前提就是要保证独立性,只有保证了审计独立性,才能客观公正地反映客观事实,才能不为被审计单位所左右,才能做好审计工作。如果审计人员接受了被审计单位的好处,那么就会拿人的手短,吃人的嘴软,不仅玷污了审计工作的神圣性,更会给自己带来危害。审计机关一向重视对审计人员廉洁自律方面的要求,审计人员出去审计都要遵守审计“八不准”规定,而《准则》与审计“八不准”规定在本质上是一致的。只不过“八不准”规定对廉洁自律提出了更细化和可操作的要求,而《准则》则在道德的高度对廉洁自律做出了规定。结合审计工作实践,我们要坚持人民群众利益至高无上的大局意识,认真贯彻廉政准则;加强学习,严格遵守各项法律法规,时时刻刻都以法规纪律作为自己的行为准则;要提高业务水平,忠实履行审计职能,真正做到重事业、淡名利、争贡献;要紧跟时代步伐,积极响应中央号召,时刻不忘廉洁自律、勤勉工作,将清正廉洁贯穿于日常的思想和工作之中,努力做到廉政纪律不可忘,公仆之情不可移。

      审计干部廉洁自律心得体会(范文二)

      认真学习贯彻《廉政准则》,确保审计机关党员干部依法审计、廉洁从审,是当前审计机关党建工作中的一件大事,要把学习贯彻《廉政准则》与当前正在开展的“争先创优”活动有机结合起来,并着重做好如下五个方面的工作。

     ?一是在思想道德和廉政教育上下功夫,筑牢廉洁勤政的思想基础。在认真组织党员干部学习《廉政准则》,掌握精神实质的基础上,要在审计机关党员干部中深入开展以党性党风党纪教育为重点,加强对党员干部特别是领导干部的理想信念教育、廉洁从政教育,促使党员树立正确的世界观、人生观、价值观和权利观、地位观、利益观。深入开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育,增强反腐倡廉教育的针对性和有效性。

     ?二是进一步在制度建设上下功夫,提高工作的规范化水平,为清正廉洁提供保障。坚持用制度管事、用制度管人、用制度管权,加强对审计工作廉政风险点的剖析和把握,重点控制一线审计岗位、审计定性处理过程腐败易发环节,不断完善各项制度规定。抓好制度规范的执行和落实,做到日常有检查,阶段有督查,年终有考核,切实解决有令不行、有禁不止的问题,提高制度的执行力,真正让制度成为行政和管理的主要依据和手段。

     ?三是在加强内部管理上下功夫,把党风廉政建设的要求落到实处。加强审计业务管理,重点强化对审计过程和审计质量的控制,严格执行新的“审计法实施条例”,严把审计质量关。加强机关行政管理,积极探索科学的行政管理方法,规范行政程序,明确行政责任,坚持按程序办事,做到运转协调、公正透明、规范高效。加强机关财务管理,加强对经费支出的控制和财产物资的管理,充分体现和实现降低成本、提高效率的要求。认真贯彻执行审计工作“八不准”,发扬艰苦奋斗的优良传统和作风,按照中央、省、市委和省审计厅的要求,严格控制车辆购买和公务接待费用开支,严禁以各种名义向被审计单位转嫁、摊派或报销任何费用。

     ?四是在勤政建设上下功夫,培养审计人员爱岗敬业、积极向上的良好风气。增强服务意识,恪守审计职责,爱岗敬业、无私奉献,在服务中比奉献,在工作中比业绩。增强责任意识,严格按照《审计法》、《审计准则》等规定,认真履行审计程序,实事求是处理审计发现的问题,圆满完成各项审计任务。增强精品意识,高标准、严要求,在审计实施中抓住线索、查深查透,在审计成果利用中深入分析、精雕细琢,形成有内容、有深度,层次高、份量重的综合审计报告和信息,为领导宏观决策提供依据。增强创新意识,勤于思考、勤于分析,创造性地开展工作,更好地发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

     ?五是在监督制约上下功夫,确保正确行使审计权力。加强对审计人员执行审计法律、法规、规章,以及审计计划和方案等情况的监督检查,推动审计监督权力运行的规范化。探索形成审计机关内部权力制衡机制。加大对审计纪律执行情况监督力度,认真执行审计机关“外勤经费自理”制度,彻底切断审计机关与被审计单位之间任何的经济联系。进一步推进政务公开,提高审计工作的开放度和透明度,自觉接受社会各界和被审计单位的监督。

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