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    报销单文字版范文简短报销单书写4篇

    时间:2023-12-12 16:44:04 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

    报销单文字版范文简短报销单书写第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根下面是小编为大家整理的报销单文字版范文简短报销单书写4篇,供大家参考。

    报销单文字版范文简短报销单书写4篇

    报销单文字版范文简短报销单书写篇1

    第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

    第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

    第三条本制度适用公司全体员工。

    第一条借款管理规定

    (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

    (二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

    (三)借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准;

    (四)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

    第二条借款流程

    (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

    (二)审批流程:主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

    (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

    第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

    第二条费用报销的一般规定

    (一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

    (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

    (三)按规定的审批程序报批。

    (四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

    第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。

    第四条差旅费报销制度及流程。

    (一)费用标准:

    交通工具:根据交通情况及项目需求紧急情况而定;

    住宿标准:根据当地消费标准情况具体而定;

    出差补贴:原则上每人每天不低于50元,特殊情况可酌情增加;

    (二)费用标准的补充说明:

    1、住宿费报销时必须提供住宿发票。

    2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。

    3、宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。

    4、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用,但出差补贴正常支付。

    (三)报销流程

    1、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由部门经理签字→副总经理复核→总经理审批。

    2、借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。

    3、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,总经理/账务审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

    第五条电话费报销制度及流程

    (一)费用标准

    1、移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。

    2、固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。

    (二)报销流程

    1、公司人力资源部每年初(10月1日前)将本年度员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部,若次年没有新标准出台,一律按上一年度执行。

    2、财务部通知员工于每月下旬(25日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

    3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

    4、员工到财务部出纳处签字领款(次月5日前)。

    5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。

    第六条交通费报销制度及流程

    (一)费用标准:为了兼顾效率与公平的原则,员工的交通费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,特殊情况可以申请公务车或乘坐出租车,乘坐出租车需要保存相应车票,具体标准见行政部相关管理制度规定。

    (二)报销流程

    1、员工整理交通车票(含公交或地铁票据、出租车票据),在车票背面签经办人名字,并由部门经理签字确认,按规定填好报销单。

    2、审批:按日常费用审批程序审批)(。

    3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

    第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

    (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。

    (二)报销流程

    1、购置申请:首先由部门经理提出季度大方面的办公用品采购需求,其它特殊少数办公用品由需求人提出,部门经理批准。

    2、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款。

    第一条本办法中未做出规定的,按照公司的有关规定办理。

    第二条本办法由公司财务部制定并负责解释。

    第三条本办法自2012年6月1日执行。

    报销单文字版范文简短报销单书写篇2

    一、原则

    1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。(分公司20_元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批,凡20_元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后,出纳方可支付,并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后,方可作为报销凭证)。

    2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

    3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

    二、支出相关部门审核

    对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

    三、财务部门审核

    财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

    四、审核权限

    同审批权限。

    五、费用报销及借款时间一览

    项 目 周一 周二 周三 周四 周五

    款项借支 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00

    15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00

    费用报销 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

    对外结帐 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

    (分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)

    六、报销手续

    严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证:

    1、 版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。

    2、 印刷费(出片费):部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后付款。

    3、办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

    4、 机房与oa设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

    5、资料费:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

    6、差旅费:于返回3天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。

    7、业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

    8、 超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。

    报销单文字版范文简短报销单书写篇3

    第一部分 总则

    第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

    第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

    第三条 本制度适用公司全体员工。

    第二部分 借支管理规定及借支流程

    第四条 借款管理规定

    (一)出差借款:出差人员按总经理签字批条办理借款,出差返回一周内办理报销还款手续。

    (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

    (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

    (四)借款销账规定:

    (1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;

    (2)借款者原则上应在一周内办理销帐手续。

    (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

    第一条 借款流程

    (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款用途、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

    (二)审批流程:经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。

    (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

    第三部分 日常费用报销制度及流程

    第二条 日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

    第三条 费用报销的一般规定

    (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

    (二)填写报销单应注意:根据票据分类填写;并注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改)。

    (三)按规定的审批程序报批。

    (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

    第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

    第四条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

    (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。

    (二)报销流程

    1、购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

    2、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

    3、费用归集:财务部按月根据仓库领用统计表,归集核算各部门相关费用。

    第五条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

    (一)费用标准

    1、 招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。

    2、 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

    3、其他费用:根据实际需要据实支付。

    ( 二)报销流程:

    1、 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

    2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

    3、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

    第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

    第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

    第十五条 工薪福利支付流程

    (一)工资支付流程:

    (1)每月20日由人力资源部或后勤部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息)转交财务部;

    (2)财务部根据支付标准编制标准格式的工资表;

    (3)按工薪审批程序审批;

    (4)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资、部分临时工由出纳进行现金发放;

    (二)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

    第五部分 专项支出财务报销制度及流程

    第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

    第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

    (一)填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

    (二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。

    (三)结账报销:

    (1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理;

    (2)按资金支出规定审批程序审批;

    (3)财务部根据审批后的报销单以转账形式付款;

    (4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在一周内办理报销手续。

    第十八条 其他专项支出报销制度及流程

    (一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

    (二)费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

    (三)财务报销流程

    1、审批后的报告文件或签订好的协议到财务部备案,以便财务备款及查询付款情况。

    2、签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订时必须注明付款方式等)。

    3、付款流程:

    (1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);

    (2)按审批程序审批:经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批;

    (3)财务部根据审批后的报销单金额付款;

    (4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在一周内办理报销手续。

    第六部分 报销时间的具体规定

    第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:

    1、财务报销(零星费用报销):公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。

    2、借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。

    第七部分 附则

    第二十条 本制度解释权归公司财务部,本制度未尽事项后尝补充。

    第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

    报销单文字版范文简短报销单书写篇4

    经费支出财务报销制度

    为了加强所机关的财务管理,严格经费支出的审批程序,根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求,制定本制度。

    一、经费支出的审批原则

    各项经费支出,必须依照有关的财经和财务制度的规定,实行一支笔审批,坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则,对超出预算定额的费用支出,不予审批。

    二、经费支出的审批权限

    1、日常办公经费的支出(包括购买办公用品用具等),500元以下的,由需购买部门提出申请,经主管领导批准后,由财务人员执行。

    2、大额会议费支出,根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准,经主管领导批准后执行。

    3、各类专项经费的支出,有关部门需列出详细支出科目,经分管所长同意后,由所长批准,由财务人员执行。

    4、差旅费的支出和一般性的支出,根据出差单和出差发票,由财务人员审核后报所长批准;确因工作需要超标准的,事前需经所长同意。

    5、定额内的业务招待费的支出,因工作需要,确需开支的,经所长批准后,由财务人员执行。定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出,需由经办人提出,经所长审批后,由财务人员执行。

    6、办公设备购置费支出,由所需部门负责人提出书面申请,经所长或所长办公会通过后,由财务人员执行。

    7、职工教育经费支出,包括学费、奖学金及其它有关支出,经所长或所长办公会讨论通过后,由财务人员执行。

    三,财务报销有关规定

    1,取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础,票据填写规范准确,项目齐全,字迹清楚,不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后,财务部门才能予以报销。

    2,所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放,由办公室专人负责,各部门可根据工作需要提出采购计划,报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。

    3,机动车消耗费用支出,由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付;汽油款和过路费据实予以报销;车辆维修需由司机提出申请,注明维修项目,经办审核签字后,方可进行修理,支付维修费用;购买车用饰品,需经领导同意,否则一律不予报销办理。

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